第一部分 信陽(yáng)市平橋區(qū)消防救援大隊(duì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家消防工作方針政策和法律法規(guī),督促、指導(dǎo)信陽(yáng)市平橋區(qū)消防大隊(duì)、消防站依法行政工作。
2.開(kāi)展消防法律法規(guī)宣傳,督促、指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)單位做好消防宣傳教育工作。
3.接受轄區(qū)內(nèi)公眾聚集場(chǎng)所投入使用、營(yíng)業(yè)前消防安全檢查申請(qǐng),根據(jù)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定,對(duì)提出申請(qǐng)的場(chǎng)所進(jìn)行消防安全檢查。
4.會(huì)同產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、工商行政管理部門(mén)對(duì)消防產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.接受救援命令,組織指揮火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)撲救。在全區(qū)以上人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,參加火災(zāi)以外的其他重大災(zāi)害事故的應(yīng)急救援工作。
6.根據(jù)需要封閉火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng),調(diào)查火災(zāi)原因,統(tǒng)計(jì)火災(zāi)損失。
7.對(duì)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)等單位遵守消防法律、法規(guī)的情況依法進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8.會(huì)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)按照法定的職權(quán)和程序進(jìn)行消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案抽查和消防安全檢查。
9.承辦上級(jí)及同級(jí)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
信陽(yáng)市平橋區(qū)消防救援大隊(duì)為四級(jí)預(yù)算單位,隸屬于三級(jí)預(yù)算單位信陽(yáng)市消防救援支隊(duì)。
第二部分 信陽(yáng)市平橋區(qū)消防救援大隊(duì)2024年度部門(mén)決算表









第三部分 信陽(yáng)市平橋區(qū)消防救援大隊(duì)2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度信陽(yáng)市平橋區(qū)消防救援大隊(duì)收、支總計(jì)704.24萬(wàn)元,與2023年度相比,收、支總計(jì)增加85.44萬(wàn)元,上升12.13%,主要是2024年地方財(cái)政預(yù)算撥款收入增加。

二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)695.2萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入53.09萬(wàn)元,占7.64%;其他收入642.11萬(wàn)元,占92.36%。

三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)605.19萬(wàn)元,其中:基本支出10萬(wàn)元,占1.65%;項(xiàng)目支出595.19萬(wàn)元,占98.35%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)53.09萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少12.03萬(wàn)元,下降22.66%,主要是減少了伙食費(fèi)的收支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出53.09萬(wàn)元,占本年支出的8.77%。與2023年度相比,財(cái)政撥款支出減少12.03萬(wàn)元,主要是伙食費(fèi)支出。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出53.09萬(wàn)元,主要用于以下方面:行政運(yùn)行(類(lèi))支出10萬(wàn)元,占18.84%;消防應(yīng)急救援(類(lèi))支出43.09萬(wàn)元,占81.16%。
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為53.09萬(wàn)元,支出決算為53.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.行政運(yùn)行(類(lèi))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
2.消防應(yīng)急救援(類(lèi))。年初預(yù)算為43.09萬(wàn)元,支出決算為43.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出10萬(wàn)元,其中:辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元主要包括購(gòu)買(mǎi)報(bào)刊雜志、圖書(shū)資料,業(yè)務(wù)資料、業(yè)務(wù)檔案的整理、裝訂;維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元主要包括營(yíng)房各部位不牽動(dòng)主體結(jié)構(gòu)的小修小補(bǔ),水、電、暖、衛(wèi)等設(shè)備、線路的維護(hù)、檢修和零件更換,零星水、電表更換安裝費(fèi),正常保養(yǎng)性的油漆粉刷,營(yíng)具修理、補(bǔ)充費(fèi),營(yíng)區(qū)內(nèi)公共設(shè)施維修費(fèi),消防設(shè)施設(shè)備維修費(fèi),消煙除塵費(fèi),營(yíng)區(qū)內(nèi)道路維修費(fèi),營(yíng)區(qū)垃圾箱等修理、補(bǔ)充費(fèi);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元主要包括執(zhí)勤車(chē)輛維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元主要包括消防宣傳影視資料、公益廣告制作、日常廣告宣傳、防火檢查等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算為1萬(wàn)元。主要是公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。截至2024年12月31日,單位公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
信陽(yáng)市平橋區(qū)消防救援大隊(duì)2024年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元,與2023年度持平。
九、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
信陽(yáng)市平橋區(qū)消防救援大隊(duì)2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,信陽(yáng)市平橋區(qū)消防救援大隊(duì)共有車(chē)輛8輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)8輛;單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下:
1.“河南省消防救援總隊(duì)信陽(yáng)市支隊(duì)平橋大隊(duì)伙食補(bǔ)助費(fèi)”項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)43.09萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為43.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:依據(jù)人員實(shí)力和伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),保障了消防救援人員飲食需要。

第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(五)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))消防事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指消防救援隊(duì)伍用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
(七)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))消防事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援(項(xiàng)):指消防救援隊(duì)伍開(kāi)展消防應(yīng)急救援方面的支出。
(八)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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